Приложения: Бухгалтерская отчетность ООО «Мебель-БРВ» — реферат

Статья баланса Код строки 2006, декабрь 2007, декабрь 2008, декабрь
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 110 0,0 0,0 0,0
Основные средства 120 19 143,0 20 320,0 21 221,0
Незавершенное строительство 130 18 422,0 19 540,0 25 239,0
Доходные вложения в материальные ценности 135 0,0 0,0 0,0
Долгосрочные финансовые вложения 140 7 174,0 1 542,0 10,0
Отложенные налоговые активы 145 0,0 0,0 0,0
Прочие внеоборотные активы 150 0,0 0,0 0,0
Итого по разделу I 190 44 739,0 41 402,0 46 470,0
II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы, в том числе: 210 15 920,0 32 714,0 55 846,0
- сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 6 368,0 12 364,0 23 636,0
- животные на выращивании и откорме 212 0,0 0,0 0,0
- затраты в незавершенном производстве 213 0,0 0,0 0,0
- готовая продукция и товары для перепродажи 214 9 416,0 20 140,0 31 904,0
- товары отгруженные 215 0,0 0,0 0,0
- расходы будущих периодов 216 136,0 210,0 306,0
- прочие запасы и затраты 217 0,0 0,0 0,0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 5 358,0 3 201,0 4 268,0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 230 0,0 0,0 0,0
- в том числе покупатели и заказчики 0,0 0,0 0,0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 23 068,0 40 420,0 62 332,0
- в том числе покупатели и заказчики 0,0 0,0 0,0
Краткосрочные финансовые вложения 250 1 500,0 0,0 0,0
Денежные средства 260 235,0 1 234,0 7 467,0
Прочие оборотные активы 270 0,0 0,0 0,0
Итого по разделу II 290 46 081,0 77 569,0 129 913,0
БАЛАНС (сумма строк 190+290) 300 90 820,0 118 971,0 176 383,0
ПАССИВ Декабрь 2006 Декабрь 2007 Декабрь 2008
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 410 10,0 10,0 10,0
Собственные акции, выкупленные у акционеров 0,0 0,0 0,0
Добавочный капитал 420 8 750,0 8 750,0 8 750,0
Резервный капитал, в том числе: 430 325,0 325,0 325,0
- резервы, образованные в соответствии с законодательством 325,0 325,0 325,0
- резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 0,0 0,0 0,0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 19 978,0 15 402,0 39 033,0
Итого по разделу III 490 29 063,0 24 487,0 48 118,0
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 510 0,0 0,0 0,0
Отложенные налоговые обязательства 515 1 731,0 4 511,0 4 511,0
Прочие долгосрочные пассивы 520 0,0 0,0 0,0
Итого по разделу IV 590 1 731,0 4 511,0 4 511,0

Комментарии: